法人名 社会福祉法人 手むすびルーム
施設名 社会福祉法人 手むすびルーム
会計単位名 社会福祉法人 手むすびルーム
  貸借対照表  
( 平成28年 3月31日現在 ) (単位:円)
資産の部 負債の部
科目 当年度末 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減
001 流動資産 14,761,727 17,298,407 △2,536,680 011 流動負債 3,263,091 3,086,928 176,163
01 現金預金 6,906,740 9,361,888 △2,455,148 04 未払金 2,968,716 2,843,652 125,064
04 出資金 1,000 1,000 05 預り金 294,375 243,276 51,099
08 未収金 7,826,880 7,901,750 △74,870
12 前払金 7,107 33,769 △26,662
14 仮払金 20,000 20,000
002 固定資産 34,073,837 18,427,760 15,646,077 012 固定負債 12,496,000 12,496,000
001 基本財産 25,603,210 12,525,926 13,077,284 02 長期運営資金借入金 12,496,000 12,496,000
01 建物 10,603,210 12,525,926 △1,922,716 負債の部合計 15,759,091 3,086,928 12,672,163
02 土地 15,000,000 15,000,000 純資産の部
002 その他の固定資産 8,470,627 5,901,834 2,568,793 013 基本金 3,386,718 3,386,718
02 建物付属設備 328,017 377,623 △49,606 01 基本金 3,386,718 3,386,718
03 構築物 199,834 199,834 014 国庫補助金等特別積立金 7,524,346 8,303,345 △778,999
04 機械及び装置 208,000 251,680 △43,680 01 国庫補助金等特別積立金 7,524,346 8,303,345 △778,999
05 車輌運搬具 1,670,222 187,275 1,482,947 015 その他の積立金 6,000,300 5,000,300 1,000,000
06 器具及び備品 62,754 84,956 △22,202 06 その他の積立金 6,000,300 5,000,300 1,000,000
21 その他の積立資産 6,001,800 5,000,300 1,001,500 016 次期繰越活動収支差額 16,165,109 15,948,876 216,233
01 次期繰越活動収支差額 16,165,109 15,948,876 216,233
02 (うち当期活動収支差額) 1,216,233 1,216,233
純資産の部合計 33,076,473 32,639,239 437,234
資産の部合計 48,835,564 35,726,167 13,109,397 負債及び純資産の部合計 48,835,564 35,726,167 13,109,397