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法人名 |
社会福祉法人 手むすびルーム |
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施設名 |
社会福祉法人 手むすびルーム |
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会計単位名 |
社会福祉法人 手むすびルーム |
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貸借対照表 |
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( 平成28年 3月31日現在 ) |
(単位:円) |
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資産の部 |
負債の部 |
科目 |
当年度末 |
前年度末 |
増減 |
科目 |
当年度末 |
前年度末 |
増減 |
001 流動資産 |
14,761,727 |
17,298,407 |
△2,536,680 |
011 流動負債 |
3,263,091 |
3,086,928 |
176,163 |
01 現金預金 |
6,906,740 |
9,361,888 |
△2,455,148 |
04 未払金 |
2,968,716 |
2,843,652 |
125,064 |
04 出資金 |
1,000 |
1,000 |
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05 預り金 |
294,375 |
243,276 |
51,099 |
08 未収金 |
7,826,880 |
7,901,750 |
△74,870 |
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12 前払金 |
7,107 |
33,769 |
△26,662 |
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14 仮払金 |
20,000 |
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20,000 |
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002 固定資産 |
34,073,837 |
18,427,760 |
15,646,077 |
012 固定負債 |
12,496,000 |
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12,496,000 |
001 基本財産 |
25,603,210 |
12,525,926 |
13,077,284 |
02 長期運営資金借入金 |
12,496,000 |
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12,496,000 |
01 建物 |
10,603,210 |
12,525,926 |
△1,922,716 |
負債の部合計 |
15,759,091 |
3,086,928 |
12,672,163 |
02 土地 |
15,000,000 |
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15,000,000 |
純資産の部 |
002 その他の固定資産 |
8,470,627 |
5,901,834 |
2,568,793 |
013 基本金 |
3,386,718 |
3,386,718 |
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02 建物付属設備 |
328,017 |
377,623 |
△49,606 |
01 基本金 |
3,386,718 |
3,386,718 |
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03 構築物 |
199,834 |
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199,834 |
014 国庫補助金等特別積立金 |
7,524,346 |
8,303,345 |
△778,999 |
04 機械及び装置 |
208,000 |
251,680 |
△43,680 |
01 国庫補助金等特別積立金 |
7,524,346 |
8,303,345 |
△778,999 |
05 車輌運搬具 |
1,670,222 |
187,275 |
1,482,947 |
015 その他の積立金 |
6,000,300 |
5,000,300 |
1,000,000 |
06 器具及び備品 |
62,754 |
84,956 |
△22,202 |
06 その他の積立金 |
6,000,300 |
5,000,300 |
1,000,000 |
21 その他の積立資産 |
6,001,800 |
5,000,300 |
1,001,500 |
016 次期繰越活動収支差額 |
16,165,109 |
15,948,876 |
216,233 |
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01 次期繰越活動収支差額 |
16,165,109 |
15,948,876 |
216,233 |
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02 (うち当期活動収支差額) |
1,216,233 |
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1,216,233 |
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純資産の部合計 |
33,076,473 |
32,639,239 |
437,234 |
資産の部合計 |
48,835,564 |
35,726,167 |
13,109,397 |
負債及び純資産の部合計 |
48,835,564 |
35,726,167 |
13,109,397 |